北京财税研究院:高级税务经理特训营

在当今竞争激烈的税务管理领域,深度的专业知识和实战经验是成功的关键。北京财税研究院《高级税务经理特训营》为您提供最前沿的税务策略和管理技能,帮助您在复杂的税收环境中脱颖而出,成为行业的领导者。
课程集结了最权威的税务专家,涵盖了税企争议处理、智能税务、票据风险管理、跨境电商税务风险、企业纳税自查、税会协同处理、纳税规划实务以及税务经理的财务管理等八大核心模块。通过深入的理论探讨和实战案例分析,学员将全面掌握税务争议解决的策略、智能化税务操作的技巧、票据风险管理的要点,以及如何应对跨境业务中的复杂税务挑战。每个模块都结合了最新的法规和市场趋势,旨在提升学员在企业税务管理中的决策能力和执行力。

课程目录:
01、税企争议处理
001.前言:课程导读.mp4
002.税务争议产生的原因及对待争议的态度.mp4
003.纳税人可以向税务机关表达争议的方式.mp4
004.税务争议解决的总体思路.mp4
005.日常管理中税务争议的解决.mp4
006.稽查过程中税务争议的预防.mp4
007.运用听证程序解决争议的要点进.mp4
008.复议程序是解决税务争议的重器.mp4
009.复议前置条件的阻却之跨越.mp4
010.运用复议程序解决税务争议的盲点.mp4
011.诉讼程序解决税务争议的最后一条路.mp4
012.如何选择税务律师.mp4
02、智能税务
001.税务新基建-我国税务新基建的“行动纲领”一深改方案.mp4
002.税务新基建-金三大数据云平台.mp4
003.智能办税.mp4
004.智能化税务检查-智能化税务稽查(上).mp4
005.智能化税务检查-智能化税务稽查(中).mp4
006.智能化税务检查-智能化税务稽查(下).mp4
007.智能化税务检查-智能化纳税评估.mp4
008.智能化税务检查-智能化反避税.mp4
009.智能化涉税风控体系建设-智能化的风控体系建设.mp4
010.智能化涉税风控体系建设-财税风险智能化自查自控.mp4
03、票据风险管理
001.大数据监管下票据风险管理.mp4
002.2020年疫情新政对票据管理的影响.mp4
003.2020年增值税新政对票据管理的影响.mp4
004.全面增值税时代费用报销合法凭证知多少.mp4
005.企业所得税前扣除凭证遵循的原则.mp4
006.何种情况必凭发票入账-应税项目与非应税目区分(上).mp4
007.何种情况必凭发票入账-应税项目与非应税目区分(下).mp4
008.个人业务索取发票-代开须知及技巧.mp4
009.无票支出税前扣除必知.mp4
010.员工支出与社保筹划的票据误区案例分析.mp4
011.超经营范围业务开票操作.mp4
012.跨期票据业务账务处理智慧及两难选择.mp4
013.名股实债和名债实股利息支出的税务处理和票据管理.mp4
014.走逃(失联)企业开具的发票该如何处理,mp4
015.五种情况增值税发票将被纳入异常凭证管理.mp4
016.税官视角的增值税专用发票的虚开与三流一致判断实务.mp4
017.虚开增值税普票的数据监控及企业所得税是否可税前扣除.mp4
04、跨境电商税务风险
001.企业跨境采购业务纳税风险管理.mp4
002.企业接受境外劳务的纳税风险管理.mp4
003.企业接受无形资产服务中纳税风险管理.mp4
004.企业跨境销售业务的税务风险.mp4
005.境内企业境外股东持有期间的重大税务风险.mp4
006.境内企业境外股东退出的重大税务风险.mp4
007.境内企业境外融资过程中的重大税务风险.mp4
008.企业境外投资业务的税务风险.mp4
05、企业纳税自查
001.税务机关是如何发现企业涉税问题的(上).mp4
002.税务机关是如何发现企业涉税问题的(下).mp4
003.企业内部管理涉税风险自查(上).mp4
004.企业内部管理涉税风险自查(下).mp4
005.资产类报表项目数据中隐藏的税收风险(上).mp4
006.资产类报表项目数据中隐蔽的税收风险(下).mp4
007.负债类和所有者权益类报表项目数据隐藏的税收风险(上).mp4
008.负债类和所有者权益类报表项目数据中隐藏的税收风险(下).mp4
009.利润表数据中隐藏的税收风险.mp4
010.现金流量表中隐藏的税收风险.mp4
011.资产负债表财务比率涉税风分析.mp4
012.利润表财务比率涉税风险分析.mp4
06、税会协同处理
001.企业涉税会计核算账户体系建立与“小税种”核算.mp4
002.增值税会计核算之基本逻辑与方法.mp4
003.增值税纳税义务与收入确认错位核算全攻略.mp4
004.增值税进项三位一体核算体系建立.mp4
005.不同形式增值税减免与会计处理,mp4
006.增值税加计抵减、留抵退税计算与会计处理.mp4
007.不同形式出口退税计算与会计处理.mp4
008.建筑业增值税会计处理,mp4
009.房地产业务增值税会计处理.mp4
010.消费税会计处理,mp4
011.土地增值税不同类型不同阶段的会计处理.mp4
012.所得税预缴会计处理与汇算清缴补(退税)的调整.mp4
013.递延所得税资产与递延所得税负债科目运用.mp4
014.预扣(代扣)代缴个人所得税及个税手续费返还会计处理,mp4
015.查补税款的会计调整方法.mp4
07、纳税规划实务
001.物流公司改组案一“节税沙漏模型”有效解决个税社保问题.mp4
002.销售员的老板梦-“新用工时代”三层交易法律性质,解决股东分红问题.mp4
003.北部港湾重组案“改变交易法律性质”解决集团内大额不动产并购.mp4
004.前海国际重组案灵活改变交易结构,解决集团外人额不动产并购.mp4
005.研发中心独立案天价研发费背后的税务规划与“节税沙漏模型”.mp4
006.地产集团配套案一商业模式设计中的配套设计与“节税沙漏模型”.mp4
007.供暖公司争议案-合同签订“三板斧”,解决税率争议,有效错后纳税义务.mp4
008.个人股权转让案合伙企业持股平台与不公允增资解决股转难题.mp4
009.教育集团改制案采购中心模式,解决成本无票问题.mp4
010.著名老板股转案一一老板盖外籍及家族信托前期准备,核心还是法律关系.mp4
08、税务经理的财务管理
001.知识架构与实操技能.mp4
002.转型过程中的价值创造.mp4
003.业财融合视角下促进业务发展.mp4
004.揪出隐藏在合同中的税务风险.mp4
005.纠正财报中的数据偏差与重大错报.mp4
006.关注新准则下的税会差异.mp4
007.堵住职场中内控漏洞.mp4
008.如何确定最优融资顺序(一).mp4
009.如何确定最优融资顺序(二).mp4
010.融资方案中不可忽视的税负成本.mp4
011.互联网时代财务分析是核心竞争力(一) .mp4
012.互联网时代财务分析是核心竞争力(二).mp4
013.财务分析助力企业决策的经典案例.mp4
014.营运资产管理中的“三金”压降技巧.mp4
015.营运资产管理中的“三金”压降技巧.mp4
09、纳税管理体系构建
001.纳税管理体系构建前言.mp4
002.企业纳税管理体系的架构.mp4
003.增值税管理指引(一).mp4
004.增值税管理指引(二).mp4
005.增值税管理指引(三).mp4
006.企业所得税管理指引(一).mp4
007.企业所得税管理指引(二).mp4
008.代扣个人所得税管理指引(一).mp4
009.代扣个人所得税管理指引(二).mp4
010.财产行为税管理指引(一).mp4
011.财产行为税管理指引(二).mp4
012.财产行为税管理指引(三).mp4
013.关联企业资金往来税务处理指引.mp4
014._税务检查应对与维权指引.mp4
10、合同涉税风险管控
001.合同主体的确定和财税管控.mp4
002.合同中的“三流不一致”的管控.mp4
003.合同佣金与返利中的纳税管控.mp4
004.合同标的货物的纳税管控.mp4
005.合同费用和政府补贴的纳税管控.mp4
006.关联方合同定价的纳税管控.mp4
007.合同中价款条款的纳税管控.mp4
008.合同“包税”条款和发票的纳税管控.mp4
009.违约金与诉讼时效的纳税管控.mp4
010.财务人员需要关注的合同风险及事项.mp4

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